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          最新動態(tài)通知公告

          衡陽技師學(xué)院2019年度部門預(yù)算公開

          2019年衡陽技師學(xué)院部門預(yù)算公開

          第一部分 2019年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          三、部門收支總體情況

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

          五、政府性基金預(yù)算支出

          六、其他重要事項的情況說明

          七、名詞解釋

          第二部分 2019年部門預(yù)算表

          1、部門收支總表

          2、部門收入總表

          3、部門支出總表

          4、財政撥款總表

          5、一般公共預(yù)算支出表

          6、一般公共預(yù)算基本支出表

          7、一般公共預(yù)算基本支出表

          8、政府性基金預(yù)算支出情況表

          9、公共財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算表

          注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
          第一部分 部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責。

          衡陽技師學(xué)院由衡陽市人民政府主辦主管,湖南省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務(wù)指導(dǎo),屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位。學(xué)院是以培養(yǎng)技師、高職大專、高技、中專、中技專業(yè)人才為主,集高等學(xué)歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學(xué)院。

          (二)機構(gòu)設(shè)置。

          我單位現(xiàn)設(shè)有15個行政職能處室及群團組織、7個教學(xué)系、3個教輔機構(gòu),現(xiàn)有在崗教職工724人(其中在編教職工541人),離、退休人員257人。我單位屬市一級預(yù)算單位,無下屬單位。

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          我單位無下屬二級預(yù)算單位,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的為本單位一個預(yù)算單位。收入預(yù)算總額14179.37萬元,支出預(yù)算總額14179.37萬元。

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預(yù)算:2019年收入預(yù)算總額14179.37萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款7079.37萬元,財政專戶管理的非稅收入2800萬元,上級主管部門補助收入3000萬元,其他收入1300萬元。收入較去年增加1314.26萬元,主要是2018年增加了公共實訓(xùn)基地項目資金。

          (二)支出預(yù)算:2019年支出預(yù)算總額14179.37萬元,其中:教育支出14179.37萬元。支出較去年增加1314.26萬元,主要是2018年增加了公共實訓(xùn)基地項目資金。

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

          2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14179.37萬元,其中,教育支出14179.37萬元。具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為12179.37萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

          (二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為2000萬元,全部為公共實訓(xùn)基地支出。

          五、政府性基金預(yù)算支出

          2019年本部門無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項的情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費:我院為教育事業(yè)單位,不屬于行政單位,所以沒有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。

          (二)三公經(jīng)費預(yù)算:2019年無“三公”經(jīng)費支出。

          (三)一般性支出情況:2019年本部門三類會議、培訓(xùn)活動,節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動經(jīng)費預(yù)算。

          (四)政府采購情況:2019年年初預(yù)算數(shù)為8070萬元。包含:辦公設(shè)備30萬元,信息網(wǎng)絡(luò)軟件和硬件113萬元,實訓(xùn)設(shè)備購置及實訓(xùn)室建設(shè)3454萬元,教學(xué)實訓(xùn)耗材220萬元,圖書教材和印刷品491萬元,設(shè)備維修保養(yǎng)40萬元,基本建設(shè)及修繕工程1655萬元,學(xué)生工裝、工具和體育器材67萬元,公共實訓(xùn)基地項目2000萬元。

          (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截止2019年12月31日,本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房22.1萬平方米,車輛5輛(全部為一般公務(wù)用車),單位價值100萬元以上的大型設(shè)備3套。

          (六)預(yù)算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為14179.37萬元,其中,基本支出12179.37萬元,項目支出2000萬元;納入2019年項目支出績效目標的金額為2000萬元,項目支出用于公共實訓(xùn)基地建設(shè)。

          七、名詞解釋

          1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          2三公經(jīng)費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

          第二部分 2019年部門預(yù)算表

          表一:部門收支總表

          表二:部門收入總表

          表三:部門支出總表

          表四:財政撥款收支表

          表五:一般公共預(yù)算支出表

          表六:一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟科目)

          表七:一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟科目)

          表八:政府性基金表

          表九:三公經(jīng)費預(yù)算表

          表十:部門整體支出績效申報表

          表十一:項目績效目標申報表

          部門預(yù)算公開表格附件

          衡陽技師學(xué)院2019年部門預(yù)算公開套表(表一至表九).xls

          衡陽技師學(xué)院2019年部門整體支出績效目標申報表(表十).doc

          衡陽技師學(xué)院2019年項目績效目標申報表(表十一).doc



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